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集團要聞
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防范風險,內(nèi)部審計制度體系建設(shè)初見成效

來源:??????2019-5-26 14:00:27??????點擊:

          為進一步規(guī)范自貢城投集團系統(tǒng)內(nèi)部經(jīng)濟責任審計工作,防范審計風險,根據(jù)年度工作計劃,集團審計法務(wù)風控部對《內(nèi)部經(jīng)濟責任審計操作指南(試行)》進行了修編,并經(jīng)集團公司黨委會、董事會審議通過,于2019年4月15日印發(fā)執(zhí)行。


          2019年5月15日,自貢市審計局主管的自貢市審計學會2019年第3期自貢內(nèi)部審計動態(tài)對此項工作進行了專題通報,這是對集團公司積極貫徹落實相關(guān)內(nèi)部審計法律法規(guī)的肯定。集團審計法務(wù)風控部將繼續(xù)完善集團內(nèi)部審計制度體系建設(shè),為下一步更好地開展內(nèi)部審計工作奠定制度基礎(chǔ)。